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欧洲VAT注册,随便选一个欧盟国家的VAT注册就可以了吗?

众所周知,亚马逊欧洲站覆盖英国、德国、法国、意大利和西班牙这五个国家站点,是除亚马逊美国站以外的主力站点。在欧洲的电商卖家想必有很多生意,不仅局限于一个国家,这就涉及到了远程销售。欧洲各国的VAT存在一个远程销售额,只要销售额在这一数额之内,并且没有使用到发货国以外的其他国家仓库。那么就不需要在其他国家进行VAT申报(也就是不需要其他国家的VAT)。
 
但是如果卖家有开通泛欧计划,并使用当地仓库储存和退回货物,则卖家必须要在欧洲五个国家中的每一个国家注册VAT税号。如若没有及时准备VAT税号和申报,将会导致罚款并随着时间越积越多,相信这是每个卖家都不想看到的结果。
 
跨境电子商务行业越来越成熟,相对应的管理也越来越规范。广大电商卖家需要更加关注各种新规,按照相应政策法规去履行应尽的义务。不管注册的是英国VAT还是其他国家的VAT,在每个季度/月都需要向该国的税务海关总署进行季度申报,结算退税和缴税,计算出实际应缴纳的增值税额。即使没有销售额,也需要每季度/月定期申报(可做零申报)。
 
例如,英国卖家未能按时申报或缴纳VAT,英国的税务及海关总署(HMRC)将会提出罚款要求,并将罚款金额附加在卖家的英国VAT账户上(卖家应注意一个月的VAT增值税补申报期)。平台店铺也可能会被关闭,账号被冻结。
 
影响VAT下号速度的因素
1、税务专员做资料及上传的时间;
2、该国税务局税务人员的审核资料时间(如果资料审核不成功,额外的卖家反馈时间)。
 
注册VAT税号有何利弊
利:降低成本、清关顺畅、合法化
1、当进口税和销售税缴纳使用同个帐号时,进口增值税部分可以申报退回。增值税仅针对增值税部分缴纳,可降低成本
2、进口清关使用自己的税号,有利于顺利进口清关。良好的货物记录可以有效地提升在海关的信誉
3、符合欧盟委员会的规定,建立行业进入壁垒,使用海外仓提升曝光率,促进销售
 
弊:工作量增加
1、当同个平台有多个帐号同时绑定同个VAT税号时将产生帐号关联的风险;
2、注册VAT后需按照季度向英国HMRC进行税务申报。
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